Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ВОД-данъчно събитие.

 ВОД-данъчно събитие. gaiya Профил 06.04.2014 16:02

Имам ВОД за Полша. На 06.03. е издадена фактура за стоката - условия на доставката EXW. Стоката е платена на 07,03 , а датата на товарене на ЧМР -то е 04,04. В кой месец трябва да включа фактурата в дневник продажби и VIES - март или април?

 RE: ВОД-данъчно събитие. slavapyat Профил 07.04.2014 14:08

Фактура за продажба се включва в дневника в месеца, в който е издадена. Но ми е любопитно какво сте записали в дата на данъчно събитие? И какво е данъчното събитие? Защото плащането е след фактурата - значи тя е не е породена от плащане, а от данъчно събитие.

 RE: ВОД-данъчно събитие. gaiya Профил 07.04.2014 15:22

Фактурата е издадена преди данъчното събитие - изискване на клиента за да плати, не иска проформи. Според мен датата на данъчното събитие е 04,04. и фактурата трябва да се включи в дневника за м.04 независимо че е издадена с дата от м.март, ноооо не съм сигурна, затова питам
 

 RE: ВОД-данъчно събитие. Сашко Профил 10.04.2014 20:32

Имаше едно указание на Мургина с различни варианти на издадена фактура ПРЕДИ настъпването на основание за издаване. Общият подход е, че настъпването на данъчно събитие или плащане "валидира" фактурата и от този момент тя е действителна, а дотогава... сигурно виртуална.
Потърсете го, все пак.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС