Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Гореща тема! обратно начисляване продажба

 обратно начисляване продажба dunche Профил Изпрати email 07.07.2014 10:36

издавам фактура за авансов превод за пшеница.Къде осчетоводявам основата в справката декларация?как осчетоводявате авансовите преводи?после анулирате ли издадената фактура?пише ли се протокол чл 116?въобще ако обичате последователните счетоводни операции за една такава продажба?

 RE: обратно начисляване продажба Liglyo Профил 07.07.2014 10:39

Това е за ДДС-то.

http://zdds.info/dds-2014/blog

Счетоводни операции?
Клиенти, аванси, приходи от продажба. Толкова ли е трудно?

 RE: обратно начисляване продажба dunche Профил Изпрати email 07.07.2014 10:45

щом питам,значи ми е трудно

 RE: обратно начисляване продажба dunche Профил Изпрати email 07.07.2014 10:50

ще ми помогнете ли?

 RE: обратно начисляване продажба mehana Профил Изпрати email 07.07.2014 10:54

За покупки
402-401
4531/401
След това приспадаме
601,602,304,302/402
За продажби
411/412
411/4532
След това приспадаме
412/гр. 70

 RE: обратно начисляване продажба Liglyo Профил 07.07.2014 10:58

Отговор на mehana(07.07.2014 10:54):
mehana каза:
За покупки
402-401
4531/401
След това приспадаме
601,602,304,302/402
За продажби
411/412
411/4532
След това приспадаме
412/гр. 70


При покупката ДДС-то за внасяне къде го? Или ползваме само ДК?
При продажбите ми е много интересно какво стои срещу 4532.

 RE: обратно начисляване продажба mehana Профил Изпрати email 07.07.2014 11:04

За разликите
При покупка
304,302,601,602/401
4531/401
При продажби
411/гр. 70
411/4532
Отговарям на въпроса как се осчетоводява принципно аванс при покупки/продажби.Без значение за пшеница ли е или за велпапе.

 RE: обратно начисляване продажба Bubu17 Профил 07.07.2014 11:15

Механа
Принципно - вярно, ама Дунчето иска непринципно да й се отговори точно какво да направи :)

Дунче
Чети и чл.97а-ППЗДДС - там ще видиш кое къде се попълва - вкарваш фактурата до к.8а с код 02 за зърнените култури - без стойности.
411 / 412 - стойността на аванса
411 / 4532 - 0,00 лв. (ако програмата ти изисква преминаване през с/ка 4532)

После имаш нормално приспадане на аванса по окончателната фактура за доставката, но пак без ДДС на основание чл.163а-ЗДДС.

Получателят ти на зърното ще си вземе 4531/ / 4532 на база твоята фактура като издаде Протокол чл.117 и т.н. - колоните от Дневниците са описани пак в чл.97а-ППЗДДС.

 RE: обратно начисляване продажба dunche Профил Изпрати email 07.07.2014 12:38

бубу,ама чета нещо за анулиране на авансовата продажба и съставяне на нова и протокол 116

Отговор на Bubu17(07.07.2014 11:15):
Bubu17 каза:
Механа
Принципно - вярно, ама Дунчето иска непринципно да й се отговори точно какво да направи :)

Дунче
Чети и чл.97а-ППЗДДС - там ще видиш кое къде се попълва - вкарваш фактурата до к.8а с код 02 за зърнените култури - без стойности.
411 / 412 - стойността на аванса
411 / 4532 - 0,00 лв. (ако програмата ти изисква преминаване през с/ка 4532)

После имаш нормално приспадане на аванса по окончателната фактура за доставката, но пак без ДДС на основание чл.163а-ЗДДС.

Получателят ти на зърното ще ...

 RE: обратно начисляване продажба Liglyo Профил 07.07.2014 12:40

Отговор на dunche(07.07.2014 12:38):
dunche каза:
бубу,ама чета нещо за анулиране на авансовата продажба и съставяне на нова и протокол 116



Това е, когато фактурата за аванс е издадена преди влизането в сила на този режим и съответно има начислено ДДС.

 RE: обратно начисляване продажба dunche Профил Изпрати email 07.07.2014 12:43

бубу,ама прочетох за анулиране на авансовата продажба и съставяне на нова фактура и протокол чл 116?и....пуля се,но не мога да разбера тези колонки в указанията-когато осчетоводявам фактурата за продажба на кой ред слагам основата?

 RE: обратно начисляване продажба didah Профил 07.07.2014 12:51

Отговор на dunche(07.07.2014 12:43):
dunche каза:
бубу,ама прочетох за анулиране на авансовата продажба и съставяне на нова фактура и протокол чл 116?и....пуля се,но не мога да разбера тези колонки в указанията-когато осчетоводявам фактурата за продажба на кой ред слагам основата?


Ай да не се пулиш, а да прочетеш членовете, които са ти посочени.А и линк си имаш
 

 RE: обратно начисляване продажба Bubu17 Профил 30.07.2014 16:55

Дунче

Понеже не съм била съвсем коректна в предния си отговор, за което се извинявам и да не ме бори съвестта, сега да се коригирам, че в момента и аз имам този случай и на практика вече го правя :)

Това "вкарваш фактурата до к.8а с код 02 за зърнените култури - без стойности." не е точно така.
Попълва се чистата стойност в колони 09 и 11 на Д-ка за продажби.
Колони 10 и 12 не се попълват - чл.97а(3)-ППЗДДС.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство