Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! ДДС процедури и Приложение 6

 ДДС процедури и Приложение 6 urania Профил 30.10.2016 19:23

Здравейте,
Необходимо ли е да попълня Приложение 6, ако
- м.август 600 на възстановяване
-м. септември 900 на възстановяване
-м.октомври 700 на внасяне

Като подавам справка-декларация за м.10.2016, попълвам ли Приложение 6
Каква сума пиша в кл.70
Благодаря предварително!

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Liglyo Профил 30.10.2016 19:24

1. Не
2. 600
Моля следварително!

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 MarPan Профил Изпрати email 31.10.2016 11:25

Отговор на Liglyo(30.10.2016 19:24):
Liglyo каза:
1. Не
2. 600
Моля следварително!


Защо 600 след като ДДС-то за м.октомври е 700 за внасяне?

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 MarPan Профил Изпрати email 31.10.2016 11:25

В кл.70 - 700.00 лв.

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Liglyo Профил 31.10.2016 11:43

Отговор на MarPan(31.10.2016 11:25):
MarPan каза:
В кл.70 - 700.00 лв.


Тъй, тъй, мерси :)))

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Ace13 Профил 08.11.2016 14:01

Привет на всички. Пиша тук, за да не отварям нова тема.
За пръв път съм в процедура по възстановяване, изчетох де що намерих, но предпочитам да питам тези, които са били там и са си блъскали главата като мен.

Та, случаят е следният:
1. м.09.2016г. ДДС за възстановяване = 4900.51 лв
2. м.10.2016г. ДДС за внасяне = 4693.99 лв
3.м.11.2016г. СД ще ми бъде нулева (фирмата не оперира с изключение на тези разходи, които ни се наложиха за одита й).

Октомври, при подаване на СД за септември в кл.80 отбелязах 4900.51 лв за възстановяване, защото не знаехме, че октомври ще имаме разходи в тази фирма. От НАП ме посъветваха директно да впиша сумата в кл.80 и да чакаме да ни върнат сумата. Естествено, друг от НАП е на друго мнение и вчера ни вкараха в процедура. Днес разбрах, че имаме съществуваща фактура за октомври и ще си я осчетоводим в октомври (вече е и платена). Въпросът ми е, когато подам в декември СД за ноември, впиша в кл.80 206.52 лв за възстановяване, как да попълня коректно Приложение 6? Пробвах да си направя Приложението на zdds.info, но много се бъркам. Някой има ли време да се смили над утрудената ми душа?

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Abby12 Профил 08.11.2016 14:06

душата ви не знам дали е отрудена, но е изключително незапозната с основни положения в ЗДДС (да се изразя възпитано)
случайно да имате достъп до електронната справка на НАП за задълженията?
имам някакви пресантимани, че процедура може и да няма

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Ace13 Профил 08.11.2016 14:54

Дублетна форма е, не ми се заяждай за такива неща. Аз, ако знаех какво да правя, нямаше да губя ничие време, включително моето да питам по форуми.

Фирмата няма никакви други задължения, няма персонал, няма активи, няма нищо. Преди 13 месеца се сля частично с друга, за да направят ново дружество, но старите продължават физически да съществуват без да оперират. Това, естествено, означава, че трябва да бъдат одитирани. Затова, Abby12, питам как да попълня Приложението, за да ми е една грижа по-малко.

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 MarPan Профил Изпрати email 08.11.2016 15:09

Мнооого интересно - "защото не знаехме, че октомври ще имаме разходи в тази фирма", а през октомври сте на внасяне, което води до мисълта, че освен разходи сте имали и приходи.

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 MarPan Профил Изпрати email 08.11.2016 15:39

При подаване на ДДС-то за м.октомври в кл.70 ще посочите - 4693.99 лв.
От м.септември Ви остават още 206.52 лв.
За тях - божа работа. Ще трябва да изчакате 01.12.2016 год.

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Ace13 Профил 08.11.2016 16:19

Отговор на MarPan(08.11.2016 15:39):
MarPan каза:
При подаване на ДДС-то за м.октомври в кл.70 ще посочите - 4693.99 лв.
От м.септември Ви остават още 206.52 лв.
За тях - божа работа. Ще трябва да изчакате 01.12.2016 год.


Приходи е нямало, няма и да има. Цялата останала дейност е прехвърлена в друга фирма преди повече от година. Мерси за отговора, на чернова съм си ги сложила засега така.
А вярно ли е следното:
м.09.2016 - кл.60 "Деклариран ДДС за възст" = 4900.51, ред 14 "Остатък за възст" = 4900.51
м.10.2016 - кл.70 "Приспаднат" = 4693.99 както ми посочи и ти, ред 14 = 206.52
м.11.2016 - ред 14 = 206.52 и подавам Приложение 6

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 Ace13 Профил 08.11.2016 16:19

Отговор на MarPan(08.11.2016 15:09):
MarPan каза:
Мнооого интересно - "защото не знаехме, че октомври ще имаме разходи в тази фирма", а през октомври сте на внасяне, което води до мисълта, че освен разходи сте имали и приходи.


Да, пропуснах да спомена, че се наложи да префактурираме 3-4 миниатюрни суми към новата фирма, но там ДДС-то е около 50 лв.

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 MarPan Профил Изпрати email 08.11.2016 16:21

Добре да, а как тогава се формира ДДС за внасяне м.октомври в размер на 4693,99 лв.?
 

 RE: ДДС процедури и Приложение 6 typtadrynka Профил 08.11.2016 17:48

Отговор на Ace13(08.11.2016 16:19):
Ace13 каза:

Приходи е нямало, няма и да има. Цялата останала дейност е прехвърлена в друга фирма преди повече от година.

[…]


Ейс аз съм тъп, ама няма как да си прехвърлиш приходите в друго дружество, а да си оставиш разходите тук. Това е немислимо.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС