ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
Фирма по ДДС копува МПС от Физ лице от ЕС
Фирма по ДДС копува МПС от Физ лице от ЕС koldy (гост) 21.01.2008 19:27
Здравейте на всички,
Имам един казус в практиката, който ми е трудно да реша еднозначно, ще ви помоля за мнения по въпроса, а именно:
“Регистрирано по ЗДДС лице в България с основна икон. д-ст “Производство на мебели” има намерението да закупи употребяван лекотоварен автомобил от физическо лице от Италия (ЕС) с цел за използването му в дейността – превоз на готово продукция до клиента”
Въпросите които са породени в мен са следните:
1) Предоставеният ми договор за покупка е на стойност 500.00 EUR = 977.92 BGN трябва ли да го включвам в Дн за Покупките.
2) Трябва ли да си самоначисля ДДС, след като имам ВОП и съм рег. по ЗДДС с протокол, а него трябва ли да го включа в Дн. за Продажбите.
3) Ако евентуално го продам след време, трябва ли да начисля ДДС след като не съм ползвал ДК за него.
4) Ффф
Молбата ми е, ако някой има в практиката подобен казус нека сподели, Благодаря Ви!
P.S. Прочетох доста по темата преди да пиша тук, включително и указанията на НАП но не ми стана ясно, понеже не е упомента казуса ми “Фирма по ЗДДС от BG и Физическо лице от EU”
Имам един казус в практиката, който ми е трудно да реша еднозначно, ще ви помоля за мнения по въпроса, а именно:
“Регистрирано по ЗДДС лице в България с основна икон. д-ст “Производство на мебели” има намерението да закупи употребяван лекотоварен автомобил от физическо лице от Италия (ЕС) с цел за използването му в дейността – превоз на готово продукция до клиента”
Въпросите които са породени в мен са следните:
1) Предоставеният ми договор за покупка е на стойност 500.00 EUR = 977.92 BGN трябва ли да го включвам в Дн за Покупките.
2) Трябва ли да си самоначисля ДДС, след като имам ВОП и съм рег. по ЗДДС с протокол, а него трябва ли да го включа в Дн. за Продажбите.
3) Ако евентуално го продам след време, трябва ли да начисля ДДС след като не съм ползвал ДК за него.
4) Ффф
Молбата ми е, ако някой има в практиката подобен казус нека сподели, Благодаря Ви!
P.S. Прочетох доста по темата преди да пиша тук, включително и указанията на НАП но не ми стана ясно, понеже не е упомента казуса ми “Фирма по ЗДДС от BG и Физическо лице от EU”
реклама