ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
счетоводно отчитане на неизползваните отпуски
счетоводно отчитане на неизползваните отпуски гост (гост) 16.03.2008 12:41
начислих за 2007 г. разходи по конпенируеми отпуски в размер на 9600 лв, с тази сума нали трябва да си увелича данъчната печалба, освен с разликата между данъчния и счетоводния амортизационен план
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски Калина Янкова 16.03.2008 12:45
Увеличаваш, само че, не данъчната , а сч.печалба.
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски gostenin (гост) 16.03.2008 12:47
Ти си много тъп бе. Ти тези пари ги дължиш , и са признат разход. Рано или късно ще ги платиш.
Също като заплатите начисляваш ги в края на месеца като разход , а кога ще ги платиш е друго нещо.
Кой ти даде диплома бе пич.
Също като заплатите начисляваш ги в края на месеца като разход , а кога ще ги платиш е друго нещо.
Кой ти даде диплома бе пич.
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски gostenin (гост) 16.03.2008 12:49
каво ще увеличава той ако взел счетовдните опеарации. Значи са включени в ОПР.
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски Лора 16.03.2008 12:55
Този гостенин, както е дошъл, тъй да си отива
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски Сър (гост) 16.03.2008 14:25
Re: gostenin
Нищо лично. Само цитати от Odit.info:
"Ти си много тъп бе."
"Кой ти даде диплома бе пич."
Нищо лично. Само цитати от Odit.info:
"Ти си много тъп бе."
"Кой ти даде диплома бе пич."
RE: счетоводно отчитане на неизползваните отпуски андромед (гост) 16.03.2008 14:44
С тези компесаруеми отпуски се формира временна разлика и от една страна се осчетоводяват в разходаната част, в с/ка 604, някаква аналитична , но в ГДД си има ред в който с тази сума тази година ще увеличиш счетоводния резултат, т.е. ако си на печалба ще я увеличиш с 9600 лв. Но догодина понеже ще си изплатил някаква сума от тези отпуски, тогва пък тази сума ще я впишеш пак в ГДД в намаление на печалбата, напр. Има и счетоводни операции за тези временни разлики, но аз и така не разбрах до каква степен са задължителни и не ги осчетоводявам. Колегите ще кажат че си има стандарти- така е , точно по един от стандартите трябва тези временни разлики да се осчетоводят., но понеже засягат 123 и аз не занм точно кога се вземат тези операции - преди ГДД или след това ? Просто - толкова знам - за сега.
реклама