Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Казус относно начисляване на ДДС

 Казус относно начисляване на ДДС d1angelova Профил 03.04.2018 11:48

Здравейте, искам да задам въпроси относно следният казус :

Собстваник съм на Българска фирма , регистрирана по ЗДДС, упражнявам дейност " Транспортни услуги " - Ще нарека моята фирма за краткост "фирма А".
Сключих договор за сътрудничество с Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще нарека фирмата за краткост "фирма Б".

В договора е залегнато следното :
"Фирма А" ще изпълнява в качеството си на подизпълнител , транспортни услуги за "фирма Б" в зоната на Европейски съюз .
По настояване на "фирма Б" е включена точка - "фирма А" ще издава фактура за услугата без ДДС , въз основа на чл. 23 , ал. 2 , т. 3 от ППЗДДС + чл. 23, ал. 3 , т. 3 от ППЗДДС.

Накратко, процеса на работа е следния : "фирма Б" дава информация на "фирма А" за курс, място на товарене , място на разтоварване, срокове и т.н. "Фирма А" извършва курса и съставя фактура за транспортна услуга с нулева ставка ДДС на основание чл. 23 , ал. 2 , т. 3 от ППЗДДС + чл. 23, ал. 3 , т. 3 от ППЗДДС съгласно подписаният договор. Имам ЧМР за курса, на което има печати на изпращач – дадена европейска фирма ог Германия, получател – дадена европейска фирма от Франция и на превозвач са поставени печатите на "фирма А" и "фирма Б".

Въпросите са следните:

1. Законно ли е да не се начеслява 20% ДДС във фактурата коята ще издам специално за гореописаната услуга , в която доставчик ще е "фирма А" , получател ще е "фирма Б" а самият транспорт е в Еврозоната ?

2. Основанието - чл. 23 , ал. 2 , т. 3 от ППЗДДС + чл. 23, ал. 3 , т. 3 от ППЗДДС, въз основа на което "фирма Б" настоява да издам фактура с нулева ставака правилно ли е ?

3. Имаме ли някакво законово основание да не се начислява ДДС при фактурирането на гореописаната услуга и какво е то, кой член от ЗДДС или ППЗДДС ?

 RE: Казус относно начисляване на ДДС d1angelova Профил 04.04.2018 16:57

Никой ли няма мнение по казуса ???????

 RE: Казус относно начисляване на ДДС ujasia Профил 04.04.2018 17:04

Нещо ми се струва объркано с това фирма А да издава фактура за транспорт на фирма В, а реалния получател на транспортната услуга е фирма Г!
Не е ли по редно да издавате фактура на фирма Г, а между А и В да има само фактура за комисионна?
И после ако фирма В не е транспортна/т.е е без ллиценз/, то как ще фактурира такива услуги?
И това цитиране на члена за нулевата ставка в договора ми звучи меко казано безумно.


[[citat]]
d1angelova каза:
Здравейте, искам да задам въпроси относно следният казус : Отговор на d1angelova(03.04.2018 11:48):

 RE: Казус относно начисляване на ДДС Tanqbgr Профил Изпрати email 04.04.2018 19:28

.
Този договор от шофьори на паркинг ли е писан?
Чл. 23 от ППЗДДС е за международен транспорт, а превоз от Германия до Франция не е такъв.
 

 RE: Казус относно начисляване на ДДС silverrain Профил 26.04.2018 11:09

Схемата не е объркана, объркано е основанието за издаване на фактура от фирма А - трябва да е с 20% ДДС отсекъде :)...
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС