Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Вътреобщностна търговия!!!

 Вътреобщностна търговия!!! GH0STFACE Профил Изпрати email 08.12.2006 16:24

Айде като за край на работния ден, да ви затормозя малко да разсъждавате :))))
Имам следния казус, той се практикува вече втора година:
Страми в сделката са: България, Италия, Гърция и Индия.

Бг доставчик получава материали, като за това получава фактура от Италианската фирма. Фактурата е издател "Фирма Италя" клиент "Фирма Гърция" а получател "Фирма България". Материала пристига от "Фирма Индия" с кораб до Гърция и там се товари от контейнери на камион на българска транспортна фирма. Сумата на транспорта е начислена във фактурата на Италиянския доставчик и съответно е платим от "Фирма България". Камиона минава Бг границата с таза фактура и на митницата се оформя МД в която пише страна на Изпращане Гърция, страна на произход Италия. ДДС-то е платимо от нас на митница върху цялата стойност на фактурата барабар със транспорта. Отделно "Фирма Гърция" издават фактура на клиент "Фирма България" - която фактура е същата като италиянската фактура за материалите и транспорта, тази фактура нито минава митница нито се включва в дневници. В дневниците фигурире "Внос" от "Фирма Италия", а Индия в крайна сметка отива последна дупка на кавала, демек никъде не я споменаваме.
и всичко това на мен ми се струва адски недобре документално оформено. Интересно ми е данъчните как ги признаваха толков време тези фактури, като ние изобщо не сме фигурирали там като клиент, а само като получател на материала.
Отделно забравих да спомена, че във фактурата пише, че "Фирма Гърция" е Данъчно представителство на "Фирма Италия" в Гърция.
И какво стана, сууупер каша.
Някой има ли идея в крайна сметка каква е тази врътка и колко документално обосновано ние сме плащали на доставчика от италия за материала и съответно сме му внасяли ДДС-то :)))))) ??

 RE: Вътреобщностна търговия!!! Подател (гост) 08.12.2006 18:19

Гърците знаеш ли защо го правят:
1) "Фирма Италия" фактурира "Фирма Гърция" със ставка 0% ДДС, защото доставката на стоките е извън ЕС (все още). "Фирма Гърция" при вноса на стоките от Индия, заплаща вносното гръцко ДДС на митницата (май ставката беше 19%).
2) После "Фирма Гърция" издава фактура на "Фирма България" за износ на тези стоки, ставката е 0% и си тегли вносното ДДС от Гръцките данъчни служби.
Сега участваш в схема на източване на ДДС от страна на гърците. Добре, че поне БГ данъчните не са ти създали проблеми.

След 01.01.2007 нещата се променят, всичко ще лъсне с централизираното подаване на данъчни декларации и насрещните проверки по ДДС номерата стават лесно. Ти в никакъв случай не позволявай да ти издават две фактури за едно и също нещо!!!

Имаш 2 варианта след 01.01.2007, така че всички да са доволни:
Вариант 1:

"Фирма Италия" фактурира "Фирма Гърция", получател "Фирма Гърция" - все още твоята фирма няма нищо общо с тази доставка. А условията на доставка по тази фактура трябва да са DDU например. После "Фирма Гърция" внася индийските стоки и заплаща вносното ДДС. После "Фирма Гърция" фактурира "Фирма България" с получател "Фирма България" (ВОД) и пак си тегли ДДС-то, но ти поне си имаш фактура, която да отговаря на изискванията и спокойно си самоначисляваш 20% Българско ДДС с право на приспадане на данъчен кредит. А двете да се оправят за приходите както намерят за добре, защо на теб трябва да ти прехвърлят техните проблеми.

Вариант 2:
Така и така "Фирма Гърция" е данъчното представителство на "Фирма Италия", нека гръцката фирма да си внесе стоките в ЕС, да си плати гръцкото ДДС. После се оформа тристранна операция между Фирма "Фирма Гърция", "Фирма Италия" и "Фирма България", т.е. "Фирма Гърция" фактурира "Фирма Италия", "Фирма Италия" фактурира "Фирма България", а стоките пътуват директно от Гърция до България. Ти имаш фактура от Италия (явно това е майката) и този вариант им решава проблемите за това.

Гледай само да не те набутат ти да заплащаш гръцкото вносно ДДС (че става проблем за теб, ще трябва да се регистрираш там, да подаваш декларации - сложно става). В никакъв случай да не е написано DDP на фактурите, които те ти издават. Могат да се опитат да набутат теб - Внимавай!

Относно въпроса ти: Колко документално обосновано ние сме плащали на доставчика от италия за материала и съответно сме му внасяли ДДС-то :)))))) ??

То така или иначе вносното ДДС трябва да си го плащате, дали е заради едните или заради другите - плаща се. Но не е трябвало да е заради италианците.

 RE: Вътреобщностна търговия!!! Подател (гост) 08.12.2006 18:25

!!!ПОПРАВКА: То не че са ти издали две фактури за едно и също нещо.
Просто е трябвало да осчетоводиш гръцката фактура.
 

 RE: Вътреобщностна търговия!!! GH0STFACE Профил Изпрати email 11.12.2006 13:19

Дааам, нещата звучат някак си...логично като го обясняваш. Благодартя ти много за тези твои комнтари по случая. Пък ние след Нова ще видим как ще се оправим. :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС