Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Ишлеме през 2007г

 Ишлеме през 2007г lmihailova Профил 21.12.2006 13:09

Здравейте колеги,ние сме производствена фирма, занимаваща се с конфекциониране на трикотажни изделия.Досега внасяхме всички материали от нашите контрагенти -Италия, Германия, Франция под режим активно усъвършенстване,поради което не дължахме ДДС.След 01.01.2007г.смятам,че няма да дължим ДДС за вноса,и проформа фактура с които идват чуждите материали, ще ги отразяваме само в дневника за пристигания в интрастата.Има ли нещо друго по специфично - и които пропускам?
След като конфекционираме изделието изваваме инвоис фактура-опростена фактура.Смятам,че след 01,01,2007 трябва да продължим с това като допълнителното е че трябва да напишем и ДДС номера на нашите контрагенти.Опростената фактура ще трябва да се отрази в дневника за продажбите и вневника за изпращания по интрастата.Не дължим ДДС.Има ли друго по специфично -и които пропускам?
Моля, нека някой ми отговори, защото имаме внос и износ още в първата седмица на януари??
Благодаря!

 RE: Ишлеме през 2007г raia Профил Изпрати email 21.12.2006 16:03

Освен дневника за пристиганията водите и регистър по чл. 121 ал 8 от ППЗДС
След 01 / 07 когато връщате ушитите материали издавате данъчна фактура , а не опростена. Не начислявате ДДС . Подавате освен интрастат декларация за изпращанията и VIES ДЕКЛАРАЦИЯ

 RE: Ишлеме през 2007г lmihailova Профил 21.12.2006 16:18

Да, благодаря за отговора - за VIES e ясно - имах впредвит нещо много специфично, защото с тези нови промени вече се обърках!
Благодаря!!

 RE: Ишлеме през 2007г галя (гост) 21.12.2006 16:43

ишлеме по навия закон ще се нарича "работа върху движима вещ"
Когато страна членка внася в България стоки на ишлиме за обработка и след това ги връща на страната членка ддс не се дължи при вноса на ишлеме стоките. Когато Българската фирма връща стоките си издава фактура на извършената услуга и ака е регистрирана по ддс си го начислява върхи извършената услуга. Българската фирма трябва да разполага с документи доказващи, че тези стоки са за ишлеме.

 RE: Ишлеме през 2007г raia Профил Изпрати email 21.12.2006 16:52

Галя , я пак прочети чл 24 ЗДДС

 RE: Ишлеме през 2007г lmihailova Профил 21.12.2006 17:12

Според мен ДДС за извършената услуга не се дължи - все пак тази стока ще се потребява в франция например.Трябва да имам потвърждение от Франция че стоките са пристигнали там.
 

 RE: Ишлеме през 2007г Нина (гост) 28.12.2006 15:53

До сега фирмите ,работещи само ишлеме възсановяваха ДДС-то в 30-дневен срок.Сега този срок се отнася за доставките, облагани със ставка нула, а ишлемето не е такава доставка.Ако може ,кажете каква е процедурата, включително и какви документи се попълват за ДДС за възстановяване , когато се работи само ишлеме.В този случай винаги резултата за периода е ДДС за възстановяване.Дано някой изживява същите вълнения като мен.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС