Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! ДДС......и още нещо

 ДДС......и още нещо гост (гост) 10.03.2010 20:31

Историята е следната: имам физическо лице свободна професия регнато по ДДС /чл.100/,което извършва консултантски услуги на ДЗЛ в ЕС и сега ще му подавам ддс за първи път, има пусната фактура за консултантските услуги и фактура за префактурирани разходи/ по договор/ ,та се чудя трябва ли да вкарам в ддс-то фактурата за префактурираните разходи ,след като те не са приход/ 99% съм сигурен ,че не трябва/ ,но от друга страна как ще се засечем с другата страна членка с това което ще подадат и това което ние ще подадем?Ако някой иска да сподели мнение ,моля да не се стеснява :))

 RE: ДДС......и още нещо AQ (гост) 10.03.2010 20:37

През 2009 г имах същия казус и след консултации в НАП Пловдив,включих и сумата за тези р-ди във ф-рата като съпътстващи р-ди за сделката.И при мен е консултантска д/ст.Минала съм и ревизия и е била безпроблемна.

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 20:40

издавате данъчен документ и не мислите да го включвате в дневника ?
и какво общо има прихода с ДДС ? да не казвам и за прихода че ще стане една ...

 RE: ДДС......и още нещо гост (гост) 10.03.2010 20:44

ами не знам колко общо има прихода с ДДС,но методолозите на Аксаков споделиха ,че тези префактурирани разходи които са по договор ,не са приход,та за това ми е терзанието

 RE: ДДС......и още нещо гост (гост) 10.03.2010 20:57

Няма ли и някой друг да се включи?

 RE: ДДС......и още нещо AQ (гост) 10.03.2010 21:00

Предполагам,че тези р-ди ще ти се преведат по б.с/ка. Ако не ги фактурираш,как ще ти ги изплатят?

 RE: ДДС......и още нещо gost (гост) 10.03.2010 21:16

да ще ги преведат ,но не това е въпроса ,цялата работа е в това ,че тези префактурирани разходи не са приход според данъчните а ако ги включа в ддс-то ще ги дам като приход......и не мога да ги включа като съпътстващи разходи защото не са такива,в договора за консултантската услуга са упоменати поименно кои разходи ще се префактурират.

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 21:20

бе ти данъчните как ги попита ? имаш ли писмен отговор, че не са ти приход ?
и знаеш ли какво значи да работиш от свое име за чужда сметка ?

 RE: ДДС......и още нещо fani (гост) 10.03.2010 21:27

Префактурираните разходи най вероянто ще са ти приход. Не бъркайте законите.
По ЗДДС ще трябва да си ги обложите с протоколите.

 RE: ДДС......и още нещо fani (гост) 10.03.2010 21:29

А облагането на доходите става по ЗОДФЛ и там имате 25% нормативно определени разходи и толкова.

 RE: ДДС......и още нещо gost (гост) 10.03.2010 21:29

ами питането беше на аксаков с договора в ръка и след старателно разглеждане от данъчните отговора беше че в този случай префактурираните разходи не са приход,та това е

 RE: ДДС......и още нещо fani (гост) 10.03.2010 21:31

Получете писмен отговор, защото догодина мнението няма да е същото просто защото е грешно.

 RE: ДДС......и още нещо fani (гост) 10.03.2010 21:33

ФЛ имат прово в дневниците си да вкарват всякакви фактури с право на ДК, но нищо от тези ф-ри не им е разход.

 RE: ДДС......и още нещо gost (гост) 10.03.2010 21:35

това с ЗОДФЛ и 25% нормативно определени разходи е ясно ,другото ме терзае ако не са приход /а те не са/ защо ще ги включвам в ддс-то ,а ако не ги включа пък няма да се засечем с държавата членка

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 22:47

защото е трябвало да направиш тези разходи от тяхно име и за тяхна сметка , а не от твое име

същото е като с наемите и разходите за ток, вода и парно с партида на наемодателя
като си правите договори, питайте преди да го направите, а не след това

 RE: ДДС......и още нещо небесна Профил 10.03.2010 22:59

гост, слушай какво ти говорят хората в темата, няма такъв филм с *префактурирани* разходи, които били иначе за сметка на чуждестранния възложител

ако наистина са на негово име и за негова сметка директно му изпращаш фактурите, които са МУ били издадени от други лица, обаче надали е така - издадени са на името на твоето физическо лице, нали? и сега то иска възстановяване на разходите

е не става при ФЛ, идват си му и като приход, и като данъчна основа; като има някакви съпътстващи разходи ще е по-добре да се пререгистрира като търговец, за да си ги отчита като разходи, иначе му остават само ония 25% нормативно признати - то това им е целта - да заместят бумащината

 RE: ДДС......и още нещо gost (гост) 10.03.2010 23:08

значи до сега се е процедирало така ...пуска се фактура за консултантската услуга и друга фактура за направените разходи по договор а именно: спане по хотели,таксита,преводи на документи,самолетни билети,хапване а всички тези неща са описани в договора като е цитирано че ще се фактурират от моето лице.

 RE: ДДС......и още нещо небесна Профил 10.03.2010 23:17

ами значи... сте процедирали грешно

точно тоя тип разходи се обират от 25-те процента нормативно признати

мен ми е ясно, че сте го оформяли като разчет, но според ЗДДФЛ има всички основания да го признаят за доход на ФЛ

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 23:20

дел.

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 23:20

прецакал си се с тоя договор
ще плащаш данък е на техните разходи

 RE: ДДС......и още нещо gost (гост) 10.03.2010 23:28

2009 е приключена и данъчните са признали за приход само услугата

 RE: ДДС......и още нещо ели Профил 10.03.2010 23:31

вече имаш и приключена ревизия за 2009 по ЗДДФЛ ? не думай
 

 RE: ДДС......и още нещо StD Профил 11.03.2010 00:15

Въпросът е дали е приход по ЗДДФЛ, предполагам?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС