Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. ДДС по авансов превод и регистрация

 ДДС по авансов превод и регистрация МАРИЯ (гост) 06.11.2005 19:29

Колеги, моля Ви за Вашето мнение по следния казус:
регистрираме нова фирма по ДДС, превеждаме и 50000лева авансово, тя ни издава фактура за аванса, след това се регистрира по ДДС и ни издава кредитно известие за 50000 лева и нова фактура за стоките за 60000 лева с включен ДДС. Ние сме превели 50000 лева, но остава да преведем ДДС-то, обаче то ще бъде преведено след основата, защото ще го преведем след регистрацията по ДДС на новата фирма. Въпросът ми е - правилно ли е това - ДДС-то да бъде преведено след основата и ако не е как да постъпим, може би трябва да ни върнат 50000 лева по кредитното известие и да ги преведем отново заедно с ДДС-то по новата фактура?

 Re: ДДС по авансов превод и регистрация СЧЕТИ (гост) 07.11.2005 00:04

И от какъв зор ще си играете на шикалки? Аз бих постъпила така: като получа аванса преди регистрация го осчетоводявам 503/412.
Като се регистрирам с аванса и приключа сделката, ако няма доплащане издавам фактура , която изглежда така
извършена услуга за 50 000 лв 411/703., начислен 20% ДДС - 10000 лв. 411/4532 Обща ст/ст по ф/ра 60 000 лв.Плащането на ДДС
от ДДС сметката 411/509ддс с/ка - 10000 лв., а за аванса си взимам операцията 412/411 - 50 000 лв., с което всичко си отива на място.

 Re: ДДС по авансов превод и регистрация МАРИЯ (гост) 08.11.2005 06:20

Благодаря за отговора, но мисля, че не разбираш за какво се притеснявам:
1. Длъжна съм да издам фактура за аванса- опростена , която после не мога да приспадам от основата, защото не е била облагаема с ДДС , тоест във фактурата за аванса се съдържа ДДС-то.
аванс-50000
опр.ф-ра 50000 /вкл. в нея е ДДС/
регистрация по ДДС
окончателна фактура 50000-авансово 50000=0 и ДДС 10000???
и превод ДДС
2.ДДС-то при всяко положение ще е преведено след основата???
 

 Re: ДДС по авансов превод и регистрация СЧЕТИ (гост) 08.11.2005 07:57

И АЗ ИЗДАВАМ ФАКТУРА ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА. И НЕ ВИЖДАМ ЗАЩО СЕ ПРИТЕСНЯВАШ. ПРОСТО ДАНЪЧНАТА ФАКТУРА ЩЕ ИЗДАДЕШ ЗА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ 50 000 ЛВ. ВЪРХУ КОИТО ЩЕ НАЧИСЛИШ ДДС 10000 И ОБЩАТА СТОЙНОСТ ЩЕ Е 60000 ЛВ. А АВАНСЪТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСТО ЩЕ СИ УРЕГУЛИРАШ СЪС СЧЕТОВОДНАТА ОПЕРАЦИЯ ДТ 412/СЪС СТОЙНОСТТА НА СТАРАТА Ф/РА ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯ/ КТ 411 СЪС СЪЩАТА СТОЙНОСТ.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци