ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема
това ли начина?
това ли начина? гост (гост) 28.03.2010 08:51
Пропусната фактура за продажби от м.03 2009, ДДС-то е 2000лв., какво да я правя? Трябва да я осчетоводя, както другите за 03.2009, а да я посоча в дневника за 03.2010? Т.е. да си призная прихода за 2009г, см.453 ще ми остане с по-голямо задължение, което сега през 04.2010 ще се покрие?
напр. за 03.2009:
Дт 411 - 12000
Кт 70 - 10000
Кт 453 - 2000
в края на 2009 453 остава с 2000 повече по Кт и
в 04.2010 при внасяне ДДС-то за 03.2010:
Дт 453
Кт 50 с дължимото за 03.2010 плюс тези 2000лв.
Или тотално греша?
напр. за 03.2009:
Дт 411 - 12000
Кт 70 - 10000
Кт 453 - 2000
в края на 2009 453 остава с 2000 повече по Кт и
в 04.2010 при внасяне ДДС-то за 03.2010:
Дт 453
Кт 50 с дължимото за 03.2010 плюс тези 2000лв.
Или тотално греша?
RE: това ли начина? гост (гост) 28.03.2010 09:00
Какво за чл.126 / ЗДДС?
RE: това ли начина? гост (гост) 28.03.2010 09:07
Ами аз вече от четене го запомних наизуст, но пак го прочетох и не мога да разбера какво имате предвид.
RE: това ли начина? aktiva 28.03.2010 09:08
Уведомление до НАП за установена грешка при деклариране.
RE: това ли начина? гост (гост) 28.03.2010 09:11
Това сигурно ли е? Доколкото разбирам от чл.126 прилагам ал.3 т.1- при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи, а т.2 е при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
RE: това ли начина? aktiva 28.03.2010 09:18
Подай си Уведомлението. Сумата не е малка .... На практика НАП не предприемат служебна промяна в регистрите за отминалия период. Уведоми ,че ще отчетеш неотчетения данък в периода, в който е установена грешката, т.е. сега.
RE: това ли начина? гост (гост) 28.03.2010 09:58
Но всъщност задължително ли е да се уведоми НАП или не? Ще има ли последствия ако не уведомя? То е ясно че в един момент ще се плати глоба и лихва, но за уведомлението, ако не подам ще има ли санкция?
RE: това ли начина? gost (гост) 28.03.2010 10:39
По скоро е наложително да се уведоми нап,във ваш плюс е ,така ще имате само лихва на ддс-то,но ако не подадете след време ще ви направят насрещна на тази фактура и тогава ще бъде тяхно разкритие за неотразена фактура и тогава и глоба и лихва и премия за тях :)
RE: това ли начина? Дани (гост) 28.03.2010 11:41
Аз имах подобен случай-пак си имаше глоба,макар сама да ги уведомих.Така че...не виждам смисъл
RE: това ли начина? nikoia 28.03.2010 12:18
А пък на ревизия откриват ето такива фактури, подадени в следващия дан. период и поради давност не ни глобиха, а начислиха само лихви. Фактурите са за 2007 г.
Давноста доколкото си спомням беше 2 години.
Давноста доколкото си спомням беше 2 години.
RE: това ли начина? СофийскоКопеле (гост) 28.03.2010 12:37
Не трябва да се уведомява НАП при неотразен документ, просто го включвате във вашия случай през април. Уведомява се НАП само при неправилно отразени в отчетните регистри документи.
Иначе има и глоба и лихва, ако ви хванат.
Иначе има и глоба и лихва, ако ви хванат.
RE: това ли начина? mimist 28.03.2010 13:08
аз също имам подобен случай , как трябва да се отрази ф-рата в 2009 и как в 2010.Какви са счетоводните операции.
RE: това ли начина? ваня (гост) 28.03.2010 13:57
уведомление се подава само при технически грешки така казаха от нап питала съм лична позната така че едва ли ме е излъгала че след време да натрупа точки.
RE: това ли начина? ваня (гост) 28.03.2010 13:58
относно осчетоводяването на фактурите гост го е направил правилно или поне и аз така го направих и мисля че нещата са точни
RE: това ли начина? mimist 28.03.2010 14:39
Не ми е ясно за 2010 година , има ли няккава допълнителна операция , която се взима .Как при положение, че имаш 453 1 - 1000 лв , а 453 2 - 2000 , внасяш данък - 3000 лв ( ако приемем , че данък на ф-рите от миналата година е толкова).
RE: това ли начина? ваня (гост) 28.03.2010 15:05
мимист нали като си включиш в дневника заправената фактура ДДС-то вече няма да е 1000 а става 3000лева
RE: това ли начина? ваня (гост) 28.03.2010 15:13
сега разбрах въпросати
за 2009 имаш 411/4532-2000
за 2010 имаш 411/4532-1000 фактурите от дази годита
за 2010 имаш 411/4532-2000 заблавената фактура
за 2010 453/503 - 3000
за 2010 411/4532- - 2000сторно
може и така
за 2009 411/70-прихода без ддс
за 2010 411/4532-1000
за 2010 411/4532- 2000 забравената фактура
за 2010 453/503-3000
за 2009 имаш 411/4532-2000
за 2010 имаш 411/4532-1000 фактурите от дази годита
за 2010 имаш 411/4532-2000 заблавената фактура
за 2010 453/503 - 3000
за 2010 411/4532- - 2000сторно
може и така
за 2009 411/70-прихода без ддс
за 2010 411/4532-1000
за 2010 411/4532- 2000 забравената фактура
за 2010 453/503-3000
реклама
ODIT.info > Дискусия > Счетоводство
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по време на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Всичко придобито по врем на брака е общо
RE: Счетоводно отразяване на авансов дивидент в ГФО
RE: Счетоводно отразяване на авансов дивидент в ГФО
RE: Счетоводно отразяване на авансов дивидент в ГФО