Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благодаря п

 Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благодаря п поли (гост) 05.01.2005 14:39

Имаме сключен договор с чуждестранна фирма за ползване на тяхна база данни чрез интернет. Плащаме по 500 Евро на месец. Платили сме 3 вноски по банка и имаме издадени фактури от чуждестранната фирма. Регистрирани сме по ДДС. Въпроса ми е какво е необходимо за да призная тези фактури като разход и трябва ли да начислявам и внасям ДДС за да ги осчетоводя като разход?

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Маргарита Профил 05.01.2005 21:28

Поли,за какво начисляване на ДДС имаш предвид от вашата фирма?Услугата ви я предоставят те.А за да се признаят фактурите за разход е необходимо да са преведени от линцензиран преводач и естествено използването на тази база данни да е свързана с дейността на фирмата Ви..А вие за да използвате тази база данни,предполагам извършвате някаква услуга/доставка/ свързана с използването и.Ако услугата е облагаема при извършването и си начислявате ДДС.

 Мерси колежке:-) poli (гост) 05.01.2005 21:42

Благодариа, Маргарита:-)
По повод на въпроса ми за ДДС, прочетох тук вув форума въпроса на колега за признаване чуждестранна фактура за разход. Имаше отговор, че трябва да самоначисли ДДС на чуждестранната фактура и да го внесе.

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Маргарита Профил 05.01.2005 22:09

Незнам какво е имал в предвид колегата,че за разход от чуждестранна фирма трябва получателят и да начисли ДДС.

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Анонимен (гост) 06.01.2005 00:13

Прочети чл.61 от ЗДДС.

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода поли (гост) 06.01.2005 10:29

Значи сделката отговаря изцяло на чл.61, имаме прехвърляне на права върху нематериални активи - това е доставка. Ползваме базата данни тук в България макар и чрез Интернет - значи доставка с място на изпълнение България. Е, трябвало да самоначисля ДДС, нали така излиза? И не съм начислила и внесла, фактурите от чуждестранната фирма са издадени за м. 06,07,08 2004. Какво да правя? не мога да ги осчетоводя като разход щом не съм им внесла ДДС??

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Ани (гост) 06.01.2005 12:19

Поли, във вашия случай изпълнено ли е третото условие от чл.61 от ЗДДС? Ако получената услуга не се използва за извършване и на освободени доставки, то тогава нямате основание да си самоначислявате ДДС.

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Маргарита Профил 06.01.2005 13:05

В чл. 61 от ЗДДС изрично е записано ,че трябва да са изпълнени едновременно следните условя:.....
т. 3.получената услуга се използва и за извършването на освободени доставки....

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода поли (гост) 06.01.2005 16:25

да използва се и за освободени сделки. Значи трябва да се самоначисли ДДС. Ами сега какво да правя? не мога да ги осчетоводя като разход, докато не им начисля ДДС то..а фактурите са от средата на 2004 година. Дали мога да внеса ДДС то им сега въпреки че са изминали 5 месеца?

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода Маргарита Профил 06.01.2005 20:25

съгл.чл.52 от ППЗДДС:
Регистрираното лице е длъжно да начисли данък и за всяка получена от него доставка в случаите по чл. 61 от закона.
Начисляването на данъка се извършва с издаването на документ и отразяване на данъка като задължение в счетоводството, в справка-декларацията, а документът, с който данъкът е начислен - в дневника за продажбите.
Начисляването на данък в случаите по 61 от закона, се извършва с протокол.
Тъй като не си го начислила през съответния период и ако сега начислиш ДДС-то при ревизия ще ти наложат глоба съгл. 136 от ЗДДС.
Но незнам защо свързваш осчетоводяването на разхода с начисляването на ДДС-то.
Аз съм на това мнение,ако и други колеги имат мнение по въпроса нека вземат участие.

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода поли (гост) 07.01.2005 11:36

измисих начин да обвържа договора по който плащаме само с облагаеми сделки, така че отпада едно от условията на чл.61. надявам се да успея да се защитя:-) Мерси колеги:-))

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода tanja (гост) 18.01.2005 15:08

може би късно се включвам, но чл. 61 касае само получени услуги
 

 Re: Отново питам, моля колеги ако някои има подобен случай да ме насочи, благода поли (гост) 19.01.2005 00:56

таня, ползването на базза данни е услуга
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство