Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ДДС за възстановяване от м. 06 и 07 и ДДС за внасяне от м. 08

 ДДС за възстановяване от м. 06 и 07 и ДДС за внасяне от м. 08 анита1979 Профил 10.09.2012 18:32

Здравейте! Тъй като съм начинаещ в ДДС ми изникна следният казус: Фирма има ддс за възстановяване от м. 06 и 07. През м. 08 има ддс за внасяне, но в по-малък размер отколкото е ддс от м. 06. Тъй като за м. 06 изтича двумесечния срок, след приспадане на ддс от м. 08 и ще остане остатък за възстановяване от м. 06 а също и за целия за м.07. Въпросът ми е как това положение ще се отрази в справката декларация за м. 08 и Приложение 6 с данни за кои месеци ще се посочи? Така или иначе ще трябва да се подаде документ за възстановяване на тези суми, нали?! А какви точно?!
Благодаря предварително!

 RE: ДДС за възстановяване от м. 06 и 07 и ДДС за внасяне от м. 08 jasta13 Профил 10.09.2012 19:32

Аз пък, като пълен лаик, да Ви питам що не шкартирате някои от покупните фактури, за следващи (12) отчетни периода и да не се занимавате с процедури по възстановяване. Иначе в ЗДДС и ПП му, вярвам все пише нещичко по въпроса с документите по възстановяване.

 RE: ДДС за възстановяване от м. 06 и 07 и ДДС за внасяне от м. 08 viliana2 Профил 11.09.2012 16:53

Сама казвате - приложение 6. В справката декларация посочвате в клетка 80 сумата за възстановяване по това приложение. Други документи няма.
 

 RE: ДДС за възстановяване от м. 06 и 07 и ДДС за внасяне от м. 08 Nedeltschev Профил Изпрати email 11.09.2012 18:55

Анита може да е лаик, но Жаста, не,.......
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС