Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Протокол по чл. 116

 

 Протокол по чл. 116 InaPetrova42 Профил 04.02.2015 12:01

Здравейте.
За периода от м. Ноември. 2013 год. до м. Ноември. 2014 год. фирмата ни издава фактури към наш клиент със сгрешен ДДС номер (999999999). Същите са декларирани в дневника ни за продажби също със сгрешения номер.
Следва ли в този случай да се издадат протоколи по чл. 116, ал. 4. от ЗДДС за анулиране на грешно издадени документи?
Уведомява ли се НАП за издаването на тези протоколи при положение, че същите и новоиздадените фактури ще бъдат отразени в дневника на продажбите съгл. изискванията на приложение 12 от ППЗДДС?
Благодаря предварително!
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС