ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема
Протокол по чл. 116
Протокол по чл. 116 InaPetrova42 04.02.2015 12:01
Здравейте.
За периода от м. Ноември. 2013 год. до м. Ноември. 2014 год. фирмата ни издава фактури към наш клиент със сгрешен ДДС номер (999999999). Същите са декларирани в дневника ни за продажби също със сгрешения номер.
Следва ли в този случай да се издадат протоколи по чл. 116, ал. 4. от ЗДДС за анулиране на грешно издадени документи?
Уведомява ли се НАП за издаването на тези протоколи при положение, че същите и новоиздадените фактури ще бъдат отразени в дневника на продажбите съгл. изискванията на приложение 12 от ППЗДДС?
Благодаря предварително!
За периода от м. Ноември. 2013 год. до м. Ноември. 2014 год. фирмата ни издава фактури към наш клиент със сгрешен ДДС номер (999999999). Същите са декларирани в дневника ни за продажби също със сгрешения номер.
Следва ли в този случай да се издадат протоколи по чл. 116, ал. 4. от ЗДДС за анулиране на грешно издадени документи?
Уведомява ли се НАП за издаването на тези протоколи при положение, че същите и новоиздадените фактури ще бъдат отразени в дневника на продажбите съгл. изискванията на приложение 12 от ППЗДДС?
Благодаря предварително!
реклама