Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. ДДС за възстановяване от 12.2006

 ДДС за възстановяване от 12.2006 мдкп (гост) 05.02.2007 10:31

Моля за малко помощ през м.12.2006 г. резултата ми е ддс за възстановяване в р-р на 18000 лв. Сега за 01.2007 имам 9900 лв за внасяне които си приспадам и ми остават още 8100 лв за приспане.Въпросът ми е къде точно да ги запиша в СД тези 18000 в клетка 70 а в клетка 71 какво да запиша

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 мдкп (гост) 05.02.2007 10:52

или в кл.71 да запиша 9900 лв вие как мислите моля помогнете

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 мдкп (гост) 05.02.2007 11:22

никой ли няма мнение по въпроса

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 ani4ka (гост) 05.02.2007 11:34

какво да ти кажа като и аз горе долу съм на същия хал само че при мен е за 2007 г. Като четох предходните и заключителни разпоредби на закона поне това което разбрах е че до края на годината е трябвало да се приключи за миналата година това което имаш за възстановяване.Но нещо не го дорозбрах и аз?!Точно как?

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 мдкп (гост) 05.02.2007 11:36

Лично аз питах в нап за приспадането и ми отговориха че продължавам до три месеца да си го приспадам но как да го запиша в тая тъпа нова програма на НАПА са ДДС

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 blackcat (гост) 05.02.2007 11:47

Към мдкп:
Отиваш в програмата на "Въвеждане" - "Декларация по ДДС".
Там има няколко клетки за попълване. Едната от тях е "Данък за внасяне от клетка 50, приспаднат по реда на чл. 92, ал. 1 ЗДДС". В нея пишеш 9900 лв. /това е кл. 70/. В клетка 71 нищо не пишеш. Тя се попълва, ако след приспадането имаш данък за довнасяне.
А 18000 лв. не ги пишеш никъде. Те стоят в декларацията за м.12.2006 - "ДДС за възстановяване".

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 мдкп (гост) 05.02.2007 13:08

Благодаря blackcat просветна ми вече
 

 RE: ДДС за възстановяване от 12.2006 ros_mit Профил 05.02.2007 15:47

Към31.12.2006 имам около 9000 лв ДДС за възстановяване.От януари би трябвало да започна тримесечна процедура по възстановаването им, но за последните 12месеца преди текущия/януари/ вече имам над 30% износ/ по новия ЗДДС облагаеми доставки с нулева ставка/ от общата стойност на всички извършени облагаеми доставки.Т.е. изпълнени са изискванията на чл.92 ал.3 Още не съм приключила за януари, но и за този месец се очертава ДДС за възстановявяне. Мога ли в СД за януари да запиша сбора на двете суми в кл.81 или трябва да си изкарам тримесечната процедура?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС