Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! погрешен преведен разход

 погрешен преведен разход valja_up Профил 29.01.2008 17:57

Погрешно преведен разход на др.фирма,и сега фирмата на която е преведен гр.разхода ще ни върне парите по транзитната сметка,помогнете ми какво счет.записване да направя и по какъв начин да преведа тези пари на верният доставчик,Аз съм второстепенен разпоредител

 RE: погрешен преведен разход валя (гост) 29.01.2008 21:19

СПЕШНО е много Ви моля на който му се е налагало да го сподели

 RE: погрешен преведен разход марина_new Профил 29.01.2008 21:22

4887 / 5013 при сгрешения превод, при получаване на парите от фирмата 5013 / 4887. При превод на верния контрагент 4010 / 5013.

 RE: погрешен преведен разход valja_up Профил 30.01.2008 10:58

МНОГО БЛАГОДАРЯ МАРИНА .ТИ СИ ВЪРХА!

 RE: погрешен преведен разход valja_up Профил 31.01.2008 14:32

при получаване на сгр.превод осчетоводяваме 5013/4887

при връщане на парите към верния доставчик 4887/7500


но т.като те отиват към транз.с-ка ще се централизират 7501/5013

а като погр.превод би трябвало банката да изчисти тези обороти 7501/7500

нали така и да су осчет.с червено сторно

даите съвет дали вярно разсъждавам ,ако ли не кажете как по точно да стане без да се бъркат 4010 сметка нали така Марина все пак сме бюджет

 RE: погрешен преведен разход Анче Профил 31.01.2008 16:24

трябва да го подадеш за сторниране към първостеп. разпоредител с отчета за месеца. иначе няма друг начин да намалиш оборота

 RE: погрешен преведен разход valja_up Профил 01.02.2008 12:22

какво счет.записване според теб трябва да направя

 RE: погрешен преведен разход Дидка (гост) 01.02.2008 15:55

1. 4010/7500 §6602
2.5013/4010
3.7501/5013 §6109
Трябва да подадеш за сторниране към първост.разпоредител.
И когато ти ги сторнира вземаш следните сч.операции
5013/7500 §6602-червено
7501/5013 §6109-червено

 RE: погрешен преведен разход valja (гост) 05.02.2008 17:29

но първостепенният разпоредител казва да не се пипа 4010 ,а да мине към др.сметка ,т.като превода е напр.през 2007,осчетоводен на верният доставчик и в последствие се разбира,че парите са при др.доставчик.Тогава какво правиме

 RE: погрешен преведен разход Бюджет Профил 05.02.2008 23:33

Автор: valja_up Профил Изпрати кратко съобщение | Дата: 31.01.2008 14:32
при получаване на сгр.превод осчетоводяваме 5013/4887

при връщане на парите към верния доставчик 4887/7500


но т.като те отиват към транз.с-ка ще се централизират 7501/5013


Правилно разсъждавате дотук. Правилно са Ви и казали да не "пипате" 401, защото 2007-ма вече е отчетена, и вместо да се оправите, повече ще се объркате.
След като Ви притеснява централизацията, помолете "грешния" доставчик да Ви върне парите в началото на седмицата, и още на другия ден Вие си ги преведете на "верния" такъв, за да не се стигне до централизация /при мен това е всеки петък/. Ако все пак не успеете да се разчетете и с двамата през седмицата,не се притеснявайте - така или иначе при централизирането горестоящия ще си върне парите, които при първото плащане е платил "недължимо", така че пак всичко ще е наред при него. Не се притеснявайте от това. Вземете си контировките, които сте посочили по-горе и всичко ще е нормално. Просто ще се увеличат оборотите по 75 при всеки от вариантите ;)
 

 RE: погрешен преведен разход valja_up Профил 06.02.2008 15:28

Много Ви благодаря за съвета,който ми давате,те са ми превели парите на 01.02.,а аз ги пуснах обратно на 05.02.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет