Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. кр.известие помощ

 кр.известие помощ рум.ант. (гост) 30.08.2005 17:37

моля да посочите имам ли някаква вратичка в следният случай:дан.ф-ра издадена м.03 осчетоводена от мен м.юли без право на дан.кредит, защото е минал периода, сега ми издават кр.известие по тази ф-ра и нова дан.ф-ра за по-голяма стойност, първо не съм ползвала дан.кр.а трябва да внеса по това кр.изв.ддс, така ли е ,и съвсем се оплетох в осчетоводяването

 Re: кр.известие помощ Da-iana (гост) 30.08.2005 17:40

А защо ти издават ДКИ? Не можеше ли да ти издата направо ДДИ?

 Re: кр.известие помощ краси (гост) 30.08.2005 17:44

В случая е така- за ДКИ-то трябва да внесеш ДК , въпреки че не си го ползвала ( по ваша вина- пропуснали сте го или по вина на доставчика- не е дал навреме дан. фактура????). ДКИ е първичен документ както данъчната фактура съгл. ЗДДС- така че неизползвания ДК не е причина за невнасяне на ДДС по ДКИ.Щом ги осчетоводяваш в месеца, през който са издадени, или в следващия тримесечен период, и се отнасят за облагаеми сделки- тогава може да ползваш ДК и трябва да внесеш ДДС по ДКИ.

 Re: кр.известие помощ angel Профил 30.08.2005 18:03

Нещо не съм съгласен, при положение че по една данъчна фактура не е ползван данъчен кредит, няма как по кредитно известие по тази фактура да се сторнира ДК.
При взета опрерация, при която не съществува см.4531, то няма как същата да се сторнира. Или щом цялата фактура при описването й в Дн.за покупки се описва с цялата сума без ДК, то със знак минус следва да се махне от там като се получи ДКИ. А що се отнася до сумата, която връщаш - ами връщаш толкова, с колкото си се бил задължил - данъчна основа + ДДС, но като обща сума. А новата фактура си я описвай както искаш, стига да не е издадена в нарушение след възникване на данъчното събитие.
 

 Re: кр.известие помощ РУМ.АНТ. (гост) 31.08.2005 10:48

ЗНАЧИ В СЛУЧАЯ СЪМ ДЛЪЖНА ДА ГО ВНЕСА ДДС то по ДКИ, въпреки че се осчетов.след тримес.период/извинявам се кред.известие е издадено и то в март, а дан.ф-ра за по-голямата стойност сега/имам м.март дан.ф-ра за 4658 с ДДС-м-ли, ДКИ за 4658, м.август ДФ за 6895 с ДДС
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци