Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Износ - опростена фактура

 Износ - опростена фактура Мариета (гост) 01.09.2005 09:56

Имаме износ на стоки и товарителницата от куриера е с дата 24.08.2005, а митническата декларация за износа дойде с дата 26.08.2005. С коя дата трябва да издам опростената фактура за износа за да я включа в дневника по ЗДДС?
/Invoica е с дата 12.08.2005 - но доколкото знам тази дата не е от значение/
Благодаря!

 Re: Износ - опростена фактура angel Профил 01.09.2005 10:28

Правилата, определени вЗДДС за издаване на данъчен докумен в 5 дневен срок от възникване на данъчното събитие важи на пълно основание и за износа. В тази връзка инвойса е следствие на опростената фактура - превод на същата, т.е. по-важния документ за счетоводството е опрсотената фактура. Не може да имате издаден инвойс, а опростена фактура да се чудите кога да издадете.

 Re: Износ - опростена фактура AVI_AVI Профил 01.09.2005 12:30

1. Издавам инвойс с дата 01.08.2005 - за да извъшат плащане по него клиентите ( което може и изобщо да не бъде направено и да няма сделка съответно)

2. Плащането ми идва на 20.08.2005г. - имаме споразумение експедицията на стоката да не по късно от 15 дни след датата на плащането .


3 Изнасям на 01.09.2005г. и ЕАД е с такава дата и ЧМР - имам основание да издам опростена фактура само след като са на лице всички условия по чл. 15 от ЗДДС т.е стоката трябва да е напуснала граница за да издам опростена ф-та, а това е след издаването на ЕАД до тогава плащането си е авансово без доставка срещу него.
В тоя ред на мисли издавам опростена ф-ра на 01.09.2005 отчитам и осчетоводявам износ когато имам основание за това.

Включвам се защото също ми е болна тема и моля за коментари.

 Re: Износ - опростена фактура daniela Профил 01.09.2005 12:34

Издавам опростена фактура с датата на митническата декларация -тогава износа е осъществен

 Re: Износ - опростена фактура EV Профил 01.09.2005 12:50

А кой валутен курс използвате в опростената фактура? С други думи - по валутния курс от коя дата отчитате прихода?
 

 Re: AVI_AVI Stela (гост) 10.09.2005 15:04

При идентичен случай, според моята счетоводителка в три дневен срок от получаване на валутният превод съм длъжна да издам данъчна фактура като дължа ДДС-то /както е при продажби в страната/, а когато осъщеся износа, /което може да се случи и в следваща отчетен период/ фактурата се сторнира. А по въпроса с опростената фактура си права - можеш да я издадеш едва след като имаш ЕАД удостоверяващ, че стоката е напуснала страната.
Моля, ако някой е на мнение различно от това на моята счетоводителка включете се, защото и на мен ми е болна тема
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци